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对2019年部门预算调整情况的说明

按照《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》有关要求,我单位对2019年预算执行过程中出现的调整事项进行了申报,并将经批复的预算调整进行公开,本次预算调整涉及的范围如下:

(一)年度预算执行中,因中央、省、市出台新的增(减)支政策发生的预算调整。

按照山东省人民政府办公厅《关于印发山东省降低社会保险费率综合实施方案的通知》(鲁政办发〔2019〕14号)规定,自2019年5月1日起,机关事业单位养老保险单位缴费比例由20%降至16%。我单位社会保障和就业预算减少10.41万元。  

(二)年度预算执行中,用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见开支增加支出的预算调整。

   根据临国土资罚决字(2018)2157号、临财教指函(2019)181号,2019年我校城乡社区预算增加129.15万元,用于支付新校建设非法占地罚款。 

 (三)年度预算执行中,经市财政局正式会签,由编制部门正式行文下达增(减)单位、编制、人员或机构职能调整、单位隶属关系改变而发生的预算调整。

2019年我单位新进县级干部一名,教育支出增加23.33万元。

 (四)年度预算执行中,上级新增(减少)对市级转移支付而增加(减少)预算单位支出、对下级转移支付预算和单位支出预算之间调剂或按规定交回市财政须核减单位支出的预算调整。

2019年临沂市体育局176万浴池建设项目转到我单位,我单位2019年教育支出预算增加176万。

 (五)年初未落实到部门或部门项目中,预算执行中落实到具体预算单位的预算调整。

2019年我单位其他支出-体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出共预算增加1298.35万元。

 (六)单位在预算限额以内,涉及支出功能分类科目类、款、项和支出经济分类科目类、款变化的预算调整。

   我单位无此种情况。

                                                                                                                             表1
                  部门预算调整申报表-收入支出总表
单位名称:临沂市体育运动学校 单位:万元
收入 支出
项目 年初预算数 调整数 调整后预算数 项目(按功能分类) 年初预算数 调整数 调整后预算数
一、财政拨款收入 1,561.92 1,616.42 3,178.34 一般公共服务支出
二、财政专户核拨资金 15.00 15.00 外交支出
三、上级转移支付 76.00 76.00 国防支出
四、事业收入 公共安全支出
五、经营收入 教育支出 742.16 199.33 941.49
六、附属单位上缴收入 科学技术支出
七、其他收入 文化旅游体育与传媒支出 697.00 697.00
社会保障和就业支出 165.21 -10.41 154.80
社会保险基金支出
卫生健康支出 48.55 48.55
节能环保支出
城乡社区支出 129.15 129.15
其他支出 1298.35 1,298.35
合计 1,652.92 1,616.42 3,269.34 合计 1652.92 1616.42 3269.34
表2
部门预算调整申报表-功能分类支出表
单位名称: 单位:万元
功能分类科目编码 单位编码 单位和科目名称 年初预算数 调整数 调整后预算数
205 教育支出 727.16 199.33 926.49
02 普通教育 59.00 59.00
205 02 03 124003 初中教育 59.00 59.00
03 职业教育 668.16 199.33 867.49
205 03 02 124003 中专教育 668.16 199.33 867.49
207 文化旅游体育与传媒支出 697.00 697.00
03 体育 697.00 697.00
207 03 06 124003 体育训练 697.00 697.00
208 社会保障和就业支出 165.21 -10.41 154.80
05 行政事业单位离退休 165.21 -10.41 154.80
208 05 02 124003 事业单位离退休 51.08 51.08
208 05 05 124003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.52 -10.41 71.11
208 05 06 124003 机关事业单位职业年金缴费支出 32.61 32.61
210 卫生健康支出 48.55 48.55
11 行政事业单位医疗 48.55 48.55
210 11 02 124003 事业单位医疗 48.55 48.55
212 城乡社区支出 129.15 129.15
212 03 城乡社区公共设施 129.15 129.15
212 03 99 124003 其他城乡社区公共设施支出 129.15 129.15
229 其他支出 1,298.35 1,298.35
229 60 体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,298.35 1,298.35
229 60 03 124003 用于体育事业的体彩公益金支出 1,298.35 1,298.35
合计 1,637.92 1,616.42 3,254.34
表3
部门预算调整申报表-经济分类支出表
单位名称: 单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 年初预算数 调整数 调整后预算数
301 工资福利支出 702.83 12.92 715.75
301 01 基本工资 219.14 13.35 232.49
301 02 津贴补贴 250.46 7.92 258.38
301 03 奖金 37.17 37.17
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 81.52 -10.41 71.11
301 09 职业年金缴费 32.61 32.61
301 10 职工基本医疗保险缴费 32.61 32.61
301 12 其他社会保障缴费 4.89 4.89
301 13 住房公积金 44.41 2.06 46.47
301 99 其他工资福利支出 0.02 0.02
302 商品和服务支出 875.00 170.00 1,045.00
302 01 办公费 20.20 30.00 50.20
302 02 印刷费 20.00 20.00
302 03 咨询费 20.00 20.00
302 05 水费 40.00 40.00
302 06 电费 14.00 50.00 64.00
302 07 邮电费 7.90 7.90
302 09 物业管理费 40.00 40.00
302 11 差旅费 4.53 10.00 14.53
302 13 维修(护)费 11.00 20.00 31.00
302 15 会议费 1.00 1.00
302 16 培训费 6.63 6.63
302 17 公务接待费 0.50 0.50
302 18 专用材料费 20 20.00
302 26 劳务费 2.00 2.00
302 28 工会经费 10.00 10.00
302 29 福利费 0.45 0.45
302 31 公务用车运行维护费 3.00 3.00
302 39 其他交通费用 2.30 2.30
302 99 其他商品和服务支出 711.49 711.49
303 对个人和家庭的补助 60.09 60.09
303 02 退休费 43.19 43.19
303 05 生活补助 0.94 0.94
303 07 医疗费补助 15.94 15.94
303 09 奖励金 0.02 0.02
310 资本性支出 1304.35 1,304.35
310 01 房屋建筑物购建 1000 1,000.00
310 02 办公设备购置 26 26.00
310 03 专用设备购置 248.35 248.35
310 06 大型修缮 30 30.00
339 其他支出 129.15 129.15
339 07 国家赔偿费用支出 129.15 129.15
合计 1,637.92 1616.42 3,254.34